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加强内部控制,开展财务审计工作

发布时间:2020/12/28 11:48:25    信息来源: 本站

为规范财务管理,严肃财经纪律,加强内部控制,防范财税风险。集团公司聘请内蒙古科正会计师事务所有限责任公司对各子公司财务进行审计。

本次审计查阅了2020年1月至2020年10月的会计报表、账簿、凭证、发票及其他财务工作资料,检查内容涉及六个方面:1.资金管理情况2.资产管理情况3.费用列支情况4.核算管理情况5.税务管理情况6.其他应自查项目。

12月25日,集团财务部召开会议,对此次审计中发现的问题进行了梳理、分析,就发现的问题提出整改要求并作出安排。在以后的工作中,集团各子公司要以本次财务审计为契机,及时查漏补缺、革除弊病、提升水平,严格执行集团既定的各项财务管理制度及财务报销流程,有效杜绝各项违规操作事项,促进集团财务管理进一步走向制度化、规范化。

通过开展本次财务审计工作,一方面,以判断其经济活动的合法性、合理性和有效性;另一方面促进公司经济建设健康有序发展。

 

(撰稿:孙瑜)

 


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